Empenho

Nº. Empenho 005239 / 2025 Data 11/03/2025
Modalidade Compra Pregão Lei 14.133 Eletrônico Processo 642
Licitação 122 Espécie Ordinário
CPF / CNPJ 51.238.448/0001-89 Homologação 13/01/2025
Secretaria Secretaria de Município da Saúde
Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto Atividade Manutenção dos Serviços Administrativos da SMS
Natureza da Despesa 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Credor DORATEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD

Descrição Ud Qtd Valor Unit. (R$) Valor (R$)
CONFOME EDITAL
TECLADO USB CONFORE TERMO DE REFERENCIA - CATMAT 451819(SIMILAR) LOGITECH K120 UN 13 71,57 930,41
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA OS SETORES DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DA SMS. =>PARTE EMENDA IMPOSITIVA Nº 116/2024-VEREADORA ANITA COSTA BEBER. =>DEMANDA 293531. =>RECURSO 1500.40-ASPS.

Total: R$ 930,41

Valores do Empenho (R$) Empenhado Liquidado Pago
  930,41 0,00 0,00

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